主题:《“合规化视角下”国际税收风险与纳税判定实务》
时间:2024年5月18-19日(周六、周日)
地点:杭州(报名后发具体通知)
费用:3980/人
主讲:古老师
适合人员:
1.各企业总经理、总经理、财税总监、经理、主管、会计等相关财税人员
2.各地税务局、会计事务所、税务事务所、律师所、财税咨询公司等负责人
3.从事跨境电商企业、B2B出口企业、电商平台和网红直播及代记账公司等
课程背景:
了解反避税体系运行逻辑及实务要点
1、详解国内外大厂转让定价业务安排的典型模式
2、购销、无形资产、资金池、同期资料准备等业务的转让定价特点
3、跨境特殊性税务重组与境外间接股权转让的理解要点和风险点
4、走出去跨境电商常见税务架构安排原理,经营模式及相关税务风险、规划思路
5、国际税收综合性案例启示
课程简介:
本次培训以跨境税收实务内容为背景,讲解跨境重要交易事项的税务风险识别要点,包括企业纳税判定和个人税务案例等内容。通过学习本课程,可以提高“走出去”企业税务合规意识,规避跨境税收风险;了解国际税收体系与国内税收体系运作规律;掌握企业典型跨境交易纳税判定方法,如特许权、劳务、股权转让纳税判定案例;掌握境内外个人跨境税收纳税判定方法,如工资、劳务、特许权使用费等缴税规定。
课程还包括现场案例研讨交流答疑。
课程大纲:
第一部分:国际税收体系与跨境交易纳税判定
1.国际税收实务体系架构介绍
2.非居民税收事项纳税判定规则
3.跨境劳务的两类缴税规则
4.特许权与劳务所得类型划分筹划原理
5.非居民税收法规政策体系详解
6.转让定价税务风险产生原理讲解
7.国际税收当前最新发展及影响介绍
第二部分:企业跨境税收事项纳税判定
1.常设机构判定与税务规划
2.税收协定判定与争议解决
3.劳务的境内外收入划分判定
4.无形资产跨境交易纳税判定
5.跨境股权转让缴税地规则总结
6.股息跨境支付纳税规则总结
7.合伙企业税收透明体纳税判定
第三部分:个人跨境税收事项纳税判定
1.个人跨境税收政策要点讲解
(无住所认定、个人居住时间与纳税差异第)
2.无住所个人工资薪金纳税原理
3.非居民个人受雇所得境内外划分征税原则
4.个人身份转换与跨境劳务纳税义务
5.外籍个人取得股息纳税义务分析
6.个人股权转让反避税案例启示
7.外派员工个税管理
第四部分:跨境税款快速计算工具运用
1.境内支付企业承担税款合规处理
2.企业对外支付扣缴税款计算案例
3.无住所个人所得税计算案例
4.外派员工境外个人所得抵免计算案例
5.双支柱方案计算举例
注:以上课程大纲个别内容可能根据培训现场学员需要有所增加
第五部分:现场答疑
本次培训涉及主要税收文件政策指引,报名成功后发提前了解
知名国际税收实战派专家
帮助全国各省市多地学员学习国际税收业务
著有国际税收实务、跨境股权转让、跨境服务贸易等有影响力的税务专著,成为业内学习国际税收的必备工具书